BASE LEGAL
La Ley
Núm. 89 de 21 de junio de 1955, según
enmendada, establece el Instituto de Cultura Puertorriqueña como una
entidad oficial, corporativa y autónoma, cuyo propósito es conservar,
promover, enriquecer y divulgar los valores culturales puertorriqueños y
lograr el más amplio y profundo conocimiento y aprecio de los mismos.
Mediante la Ley 189-2016 se le otorga al Instituto la facultad para
obtener fondos mediante fuentes alternas que ayuden al mejor
funcionamiento de su operación.
MISIÓN
Conservar,
promover, enriquecer y divulgar los valores culturales, así como las artes
del pueblo de Puerto Rico para proporcionarle a la ciudadanía un
conocimiento más amplio y profundo de los mismos.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y
Propuestos |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Sept./17 |
Sept./18 |
Sept./19 |
Feb./20 |
Proy. |
|
Cantidad
total de puestos |
157 |
146 |
135 |
133 |
133 |
PRESUPUESTO APROBADO PARA
EL AÑO FISCAL 2020-2021
El Presupuesto
considera las recomendaciones del Plan Fiscal presentado a la Junta de
Supervisión y Administración Financiera, creada bajo la Ley de
Supervisión, Administración, y Estabilidad Económica de Puerto Rico
(Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act of 2016, en
adelante "PROMESA", por sus siglas en inglés), Pub. L. No. 114-187,130
Stat. 2183 (2016). Este presupuesto permitirá el cumplimiento con los
deberes ministeriales de cada entidad gubernamental cónsono con la
aplicación de la política pública, así como con las disposiciones y
limitaciones de gasto en el año eleccionario.
RESUMEN DE LOS RECURSOS
CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA
Presupuesto
Consolidado (en miles de dólares) |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Servicio
Directo |
Programa |
Gastos de
Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Conservación del Patrimonio
Histórico |
1,258 |
3,379 |
842 |
1,366 |
Conservación, Divulgación y
Promoción del Patrimonio Documental |
1,314 |
1,424 |
708 |
1,837 |
Financiamiento de Actividades
Culturales |
625 |
613 |
671 |
703 |
Promoción Cultural y de las
Artes |
856 |
834 |
853 |
1,594 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento, Servicio Directo |
4,053 |
6,250 |
3,074 |
5,500 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Financiamiento de Actividades
Culturales |
0 |
0 |
192 |
0 |
Promoción Cultural y de las
Artes |
947 |
252 |
707 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos, Servicio Directo |
947 |
252 |
899 |
0 |
|
Mejoras Permanentes |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Conservación del Patrimonio
Histórico |
0 |
0 |
30 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes,
Servicio Directo |
0 |
0 |
30 |
0 |
|
Total,
Servicio Directo |
5,000 |
6,502 |
4,003 |
5,500 |
|
Servicio
de Apoyo |
Programa |
Gastos de
Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Dirección y Administración
General |
1,373 |
1,090 |
1,745 |
1,761 |
Servicio de Apoyo Técnico y
Administrativo |
3,701 |
3,460 |
3,960 |
3,425 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento, Servicio de Apoyo |
5,074 |
4,550 |
5,705 |
5,186 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Dirección y Administración
General |
0 |
0 |
3,693 |
3,739 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go), Servicio de Apoyo |
0 |
0 |
3,693 |
3,739 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Dirección y Administración
General |
2,509 |
2,080 |
2,275 |
3,577 |
Servicio de Apoyo Técnico y
Administrativo |
130 |
1,292 |
403 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos, Servicio de Apoyo |
2,639 |
3,372 |
2,678 |
3,577 |
|
Mejoras Permanentes |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Dirección y Administración
General |
0 |
0 |
0 |
1,310 |
Subtotal, Mejoras Permanentes,
Servicio de Apoyo |
0 |
0 |
0 |
1,310 |
|
Total,
Servicio de Apoyo |
7,713 |
7,922 |
12,076 |
13,812 |
|
Total,
Programa |
12,713 |
14,424 |
16,079 |
19,312 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
6,657 |
8,556 |
7,811 |
8,110 |
Asignaciones Especiales |
150 |
0 |
0 |
0 |
Fondos Federales |
625 |
613 |
671 |
703 |
Ingresos Propios |
1,695 |
1,480 |
297 |
1,873 |
Otros Ingresos |
0 |
151 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
9,127 |
10,800 |
8,779 |
10,686 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
0 |
3,693 |
3,739 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
3,693 |
3,739 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Asignaciones Especiales |
3,577 |
3,624 |
3,577 |
3,577 |
Ingresos Propios |
9 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
3,586 |
3,624 |
3,577 |
3,577 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
0 |
0 |
1,310 |
Ingresos Propios |
0 |
0 |
30 |
0 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
0 |
0 |
30 |
1,310 |
Total,
Origen de Recursos |
12,713 |
14,424 |
16,079 |
19,312 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento de la RC
del Fondo General |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
5,138 |
4,115 |
3,947 |
4,405 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
1,519 |
1,677 |
1,704 |
1,627 |
Servicios Comprados |
0 |
2,262 |
1,149 |
954 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
0 |
0 |
0 |
56 |
Gastos de Transportación |
0 |
0 |
0 |
67 |
Servicios Profesionales |
0 |
0 |
0 |
158 |
Otros Gastos
Operacionales |
0 |
467 |
988 |
450 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
1 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
0 |
0 |
0 |
61 |
Asignación Pareo Fondos
Federales |
0 |
0 |
0 |
225 |
Materiales y Suministros |
0 |
34 |
23 |
101 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
0 |
0 |
0 |
6 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento de la RC del Fondo General |
6,657 |
8,556 |
7,811 |
8,110 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You Go)
de la RC del Fondo General |
|
Pay As You Go |
0 |
0 |
3,693 |
3,739 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) de la RC del Fondo General |
0 |
0 |
3,693 |
3,739 |
|
Mejoras Permanentes de la RC del
Fondo General |
|
Inversión en Mejoras
Permanentes |
0 |
0 |
0 |
1,310 |
Subtotal, Mejoras Permanentes de
la RC del Fondo General |
0 |
0 |
0 |
1,310 |
|
Total
de la RC del Fondo General |
6,657 |
8,556 |
11,504 |
13,159 |
|
|
Gastos de Funcionamiento de la AE
del Fondo General |
|
Servicios Comprados |
150 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento de la AE del Fondo General |
150 |
0 |
0 |
0 |
|
Subsidios, Incentivos y Donativos
de la AE del Fondo General |
|
Aportaciones a Entidades No
Gubernamentales |
3,577 |
3,624 |
3,577 |
3,577 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos de la AE del Fondo General |
3,577 |
3,624 |
3,577 |
3,577 |
|
Total
de la AE del Fondo General |
3,727 |
3,624 |
3,577 |
3,577 |
|
Total
del Fondo General |
10,384 |
12,180 |
15,081 |
16,736 |
|
|
Gastos de Funcionamiento de otros
recursos |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
353 |
323 |
153 |
0 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
17 |
2 |
0 |
0 |
Servicios Comprados |
593 |
469 |
66 |
68 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
380 |
238 |
263 |
402 |
Gastos de Transportación |
18 |
92 |
15 |
22 |
Servicios Profesionales |
150 |
444 |
126 |
385 |
Otros Gastos
Operacionales |
690 |
570 |
343 |
947 |
Compra de Equipo |
37 |
24 |
0 |
699 |
Materiales y Suministros |
79 |
81 |
2 |
53 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
3 |
1 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento de otros recursos |
2,320 |
2,244 |
968 |
2,576 |
|
Subsidios, Incentivos y Donativos
de otros recursos |
|
Aportaciones a Entidades No
Gubernamentales |
9 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos de otros recursos |
9 |
0 |
0 |
0 |
|
Mejoras Permanentes de otros
recursos |
|
Inversión en Mejoras
Permanentes |
0 |
0 |
30 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes de
otros recursos |
0 |
0 |
30 |
0 |
Total,
Concepto |
12,713 |
14,424 |
16,079 |
19,312 |
PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO
Conservación del Patrimonio
Histórico
Descripción del
Programa
Dirige, coordina y
supervisa las actividades que se llevan a cabo en las Divisiones de
Patrimonio Histórico Edificado, Arqueología, Museos y Parques.
Clientela
Municipios,
propietarios de estructuras con valor histórico y arquitectónico,
arqueólogos, estudiantes, turistas y el público en general.
Recursos Humanos
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Ingresos Propios |
111 |
164 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
1,147 |
3,215 |
842 |
1,366 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
1,258 |
3,379 |
842 |
1,366 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Ingresos Propios |
0 |
0 |
30 |
0 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
0 |
0 |
30 |
0 |
Total,
Origen de Recursos |
1,258 |
3,379 |
872 |
1,366 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
1,234 |
1,000 |
842 |
1,077 |
Servicios Comprados |
1 |
2,200 |
0 |
245 |
Gastos de Transportación |
12 |
20 |
0 |
1 |
Servicios Profesionales |
0 |
52 |
0 |
0 |
Otros Gastos
Operacionales |
9 |
71 |
0 |
5 |
Compra de Equipo |
2 |
1 |
0 |
4 |
Materiales y Suministros |
0 |
35 |
0 |
34 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
1,258 |
3,379 |
842 |
1,366 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Inversión en Mejoras
Permanentes |
0 |
0 |
30 |
0 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
0 |
0 |
30 |
0 |
Total,
Concepto |
1,258 |
3,379 |
872 |
1,366 |
|
Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio
Documental
Descripción del
Programa
Dirige, coordina y
supervisa las actividades que se llevan a cabo en los programas del
Archivo General de Puerto Rico, Biblioteca General de Puerto Rico, y
Publicaciones y Grabaciones. Además, vela por el cumplimiento de la Ley
Núm. 5 de 8 de diciembre de 1955, según enmendada. Así mismo, se encarga
de los procedimientos para la conservación y disposición de los documentos
públicos de índole administrativo, legal y fiscal, en cada agencia.
Clientela
Estudiantes,
agencias públicas y privadas, académicos, escritores profesionales,
público lector, historiadores, escritores ocasionales, investigadores,
productores de televisión, músicos, fotógrafos y comunidad en general.
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Asignaciones Especiales |
150 |
0 |
0 |
0 |
Ingresos Propios |
239 |
265 |
122 |
1,066 |
Otros Ingresos |
0 |
114 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
925 |
1,045 |
586 |
771 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
1,314 |
1,424 |
708 |
1,837 |
Total,
Origen de Recursos |
1,314 |
1,424 |
708 |
1,837 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
925 |
649 |
586 |
650 |
Servicios Comprados |
201 |
75 |
40 |
35 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
0 |
0 |
0 |
9 |
Gastos de Transportación |
0 |
58 |
0 |
0 |
Servicios Profesionales |
0 |
48 |
19 |
343 |
Otros Gastos
Operacionales |
183 |
583 |
63 |
770 |
Compra de Equipo |
3 |
3 |
0 |
30 |
Materiales y Suministros |
2 |
8 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
1,314 |
1,424 |
708 |
1,837 |
Total,
Concepto |
1,314 |
1,424 |
708 |
1,837 |
|
Financiamiento de
Actividades Culturales
Descripción del
Programa
Promueve, divulga
y pretende conservar todas las manifestaciones culturales, que incluye
artistas, artesanos, arqueólogos y humanistas, mediante el apoyo
económico.
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Fondos Federales |
625 |
613 |
671 |
703 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
625 |
613 |
671 |
703 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Asignaciones Especiales |
0 |
0 |
192 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
0 |
0 |
192 |
0 |
Total,
Origen de Recursos |
625 |
613 |
863 |
703 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
123 |
58 |
153 |
0 |
Servicios Comprados |
4 |
27 |
26 |
22 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
380 |
237 |
263 |
402 |
Gastos de Transportación |
5 |
4 |
15 |
15 |
Servicios Profesionales |
0 |
180 |
107 |
42 |
Otros Gastos
Operacionales |
103 |
97 |
105 |
214 |
Compra de Equipo |
0 |
1 |
0 |
4 |
Materiales y Suministros |
8 |
8 |
2 |
4 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
2 |
1 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
625 |
613 |
671 |
703 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Aportaciones a Entidades No
Gubernamentales |
0 |
0 |
192 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
0 |
0 |
192 |
0 |
Total,
Concepto |
625 |
613 |
863 |
703 |
|
Promoción Cultural y de las Artes
Descripción del
Programa
Promueve el
teatro, la música, artes plásticas, artes populares y los centros
culturales, a través de sus cinco subprogramas.
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Ingresos Propios |
0 |
126 |
175 |
777 |
Otros Ingresos |
0 |
19 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
856 |
689 |
678 |
817 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
856 |
834 |
853 |
1,594 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Asignaciones Especiales |
947 |
252 |
707 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
947 |
252 |
707 |
0 |
Total,
Origen de Recursos |
1,803 |
1,086 |
1,560 |
1,594 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
856 |
701 |
646 |
629 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
0 |
1 |
0 |
0 |
Servicios Comprados |
0 |
15 |
0 |
17 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
0 |
1 |
0 |
45 |
Gastos de Transportación |
0 |
7 |
0 |
0 |
Servicios Profesionales |
0 |
33 |
0 |
21 |
Otros Gastos
Operacionales |
0 |
60 |
207 |
122 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
1 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
0 |
9 |
0 |
703 |
Materiales y Suministros |
0 |
6 |
0 |
57 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
856 |
834 |
853 |
1,594 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Aportaciones a Entidades No
Gubernamentales |
947 |
252 |
707 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
947 |
252 |
707 |
0 |
Total,
Concepto |
1,803 |
1,086 |
1,560 |
1,594 |
| PROGRAMAS DE SERVICIO DE APOYO
Dirección y
Administración General
Descripción del
Programa
Dirige, coordina y
supervisa todas las actividades programáticas y administrativas que se
realizan en el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP). Además, es
responsable de conceptuar la misión cultural que debe cumplir, de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley Núm. 89 de 21 de junio de 1955, según
enmendada.
Clientela
Público en
general
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Ingresos Propios |
231 |
321 |
0 |
30 |
Otros Ingresos |
0 |
18 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
1,142 |
751 |
1,745 |
1,731 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
1,373 |
1,090 |
1,745 |
1,761 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Asignaciones Especiales |
2,500 |
2,080 |
2,275 |
3,577 |
Ingresos Propios |
9 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
2,509 |
2,080 |
2,275 |
3,577 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
0 |
3,693 |
3,739 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
3,693 |
3,739 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
0 |
0 |
1,310 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
0 |
0 |
0 |
1,310 |
Total,
Origen de Recursos |
3,882 |
3,170 |
7,713 |
10,387 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
1,250 |
876 |
987 |
1,220 |
Servicios Comprados |
9 |
28 |
0 |
4 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
0 |
0 |
0 |
2 |
Gastos de Transportación |
1 |
3 |
0 |
73 |
Servicios Profesionales |
24 |
108 |
0 |
137 |
Otros Gastos
Operacionales |
63 |
59 |
756 |
61 |
Compra de Equipo |
9 |
6 |
0 |
10 |
Asignación Pareo Fondos
Federales |
0 |
0 |
0 |
225 |
Materiales y Suministros |
16 |
10 |
2 |
23 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
1 |
0 |
0 |
6 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
1,373 |
1,090 |
1,745 |
1,761 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Aportaciones a Entidades No
Gubernamentales |
2,509 |
2,080 |
2,275 |
3,577 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
2,509 |
2,080 |
2,275 |
3,577 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Pay As You Go |
0 |
0 |
3,693 |
3,739 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
3,693 |
3,739 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Inversión en Mejoras
Permanentes |
0 |
0 |
0 |
1,310 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
0 |
0 |
0 |
1,310 |
Total,
Concepto |
3,882 |
3,170 |
7,713 |
10,387 |
|
Servicio de Apoyo Técnico y Administrativo
Descripción del
Programa
Dirige, coordina y
supervisa las tareas administrativas que se realizan en el Instituto de
Cultura Puertorriqueña y brinda apoyo técnico a las áreas programáticas,
en el desarrollo de proyectos y actividades culturales.
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Ingresos Propios |
1,114 |
604 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
2,587 |
2,856 |
3,960 |
3,425 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
3,701 |
3,460 |
3,960 |
3,425 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Asignaciones Especiales |
130 |
1,292 |
403 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
130 |
1,292 |
403 |
0 |
Total,
Origen de Recursos |
3,831 |
4,752 |
4,363 |
3,425 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
1,103 |
1,154 |
886 |
829 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
1,536 |
1,678 |
1,704 |
1,627 |
Servicios Comprados |
528 |
386 |
1,149 |
699 |
Servicios Profesionales |
126 |
23 |
0 |
0 |
Otros Gastos
Operacionales |
332 |
167 |
200 |
225 |
Compra de Equipo |
23 |
4 |
0 |
9 |
Materiales y Suministros |
53 |
48 |
21 |
36 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
3,701 |
3,460 |
3,960 |
3,425 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Aportaciones a Entidades No
Gubernamentales |
130 |
1,292 |
403 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
130 |
1,292 |
403 |
0 |
Total,
Concepto |
3,831 |
4,752 |
4,363 |
3,425 |
| |