INSTITUTO DE CULTURA PUERTORRIQUEÑA .


BASE LEGAL

La Ley Núm. 89 de 21 de junio de 1955, según enmendada, establece el Instituto de Cultura Puertorriqueña como una entidad oficial, corporativa y autónoma, cuyo propósito es conservar, promover, enriquecer y divulgar los valores culturales puertorriqueños y lograr el más amplio y profundo conocimiento y aprecio de los mismos. Mediante la Ley 189-2016 se le otorga al Instituto la facultad para obtener fondos mediante fuentes alternas que ayuden al mejor funcionamiento de su operación.

MISIÓN

Conservar, promover, enriquecer y divulgar los valores culturales, así como las artes del pueblo de Puerto Rico para proporcionarle a la ciudadanía un conocimiento más amplio y profundo de los mismos.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2018 2019 2020 2021
Sept./17 Sept./18 Sept./19 Feb./20 Proy.

 

Cantidad total de puestos 157 146 135 133 133

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2020-2021 es proyectado durante el proceso presupuestario.

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2020-2021

El Presupuesto considera las recomendaciones del Plan Fiscal presentado a la Junta de Supervisión y Administración Financiera, creada bajo la Ley de Supervisión, Administración, y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act of 2016, en adelante "PROMESA", por sus siglas en inglés), Pub. L. No. 114-187,130 Stat. 2183 (2016). Este presupuesto permitirá el cumplimiento con los deberes ministeriales de cada entidad gubernamental cónsono con la aplicación de la política pública, así como con las disposiciones y limitaciones de gasto en el año eleccionario.

RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Conservación del Patrimonio Histórico 1,258 3,379 842 1,366
Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental 1,314 1,424 708 1,837
Financiamiento de Actividades Culturales 625 613 671 703
Promoción Cultural y de las Artes 856 834 853 1,594
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 4,053 6,250 3,074 5,500
 
Subsidios, Incentivos y Donativos Gasto Gasto Asig. Asig.
Financiamiento de Actividades Culturales 0 0 192 0
Promoción Cultural y de las Artes 947 252 707 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio Directo 947 252 899 0
 
Mejoras Permanentes Gasto Gasto Asig. Asig.
Conservación del Patrimonio Histórico 0 0 30 0
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio Directo 0 0 30 0
 
Total, Servicio Directo 5,000 6,502 4,003 5,500
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 1,373 1,090 1,745 1,761
Servicio de Apoyo Técnico y Administrativo 3,701 3,460 3,960 3,425
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 5,074 4,550 5,705 5,186
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 0 0 3,693 3,739
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go), Servicio de Apoyo 0 0 3,693 3,739
 
Subsidios, Incentivos y Donativos Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 2,509 2,080 2,275 3,577
Servicio de Apoyo Técnico y Administrativo 130 1,292 403 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio de Apoyo 2,639 3,372 2,678 3,577
 
Mejoras Permanentes Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 0 0 0 1,310
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio de Apoyo 0 0 0 1,310
 
Total, Servicio de Apoyo 7,713 7,922 12,076 13,812
 
Total, Programa 12,713 14,424 16,079 19,312
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 6,657 8,556 7,811 8,110
Asignaciones Especiales 150 0 0 0
Fondos Federales 625 613 671 703
Ingresos Propios 1,695 1,480 297 1,873
Otros Ingresos 0 151 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 9,127 10,800 8,779 10,686
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 3,693 3,739
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 3,693 3,739
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 3,577 3,624 3,577 3,577
Ingresos Propios 9 0 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 3,586 3,624 3,577 3,577
 
Mejoras Permanentes  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 0 1,310
Ingresos Propios 0 0 30 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 30 1,310
Total, Origen de Recursos 12,713 14,424 16,079 19,312
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 5,138 4,115 3,947 4,405
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,519 1,677 1,704 1,627
Servicios Comprados 0 2,262 1,149 954
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 0 0 56
Gastos de Transportación 0 0 0 67
Servicios Profesionales 0 0 0 158
Otros Gastos Operacionales 0 467 988 450
Asignaciones Englobadas 0 1 0 0
Compra de Equipo 0 0 0 61
Asignación Pareo Fondos Federales 0 0 0 225
Materiales y Suministros 0 34 23 101
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 0 6
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 6,657 8,556 7,811 8,110
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General  
Pay As You Go 0 0 3,693 3,739
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General 0 0 3,693 3,739
 
Mejoras Permanentes de la RC del Fondo General  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 0 0 1,310
Subtotal, Mejoras Permanentes de la RC del Fondo General 0 0 0 1,310
 
Total de la RC del Fondo General 6,657 8,556 11,504 13,159
 
 
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General  
Servicios Comprados 150 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General 150 0 0 0
 
Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 3,577 3,624 3,577 3,577
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General 3,577 3,624 3,577 3,577
 
Total de la AE del Fondo General 3,727 3,624 3,577 3,577
 
Total del Fondo General 10,384 12,180 15,081 16,736
 
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Nómina y Costos Relacionados 353 323 153 0
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 17 2 0 0
Servicios Comprados 593 469 66 68
Donativos, Subsidios y Distribuciones 380 238 263 402
Gastos de Transportación 18 92 15 22
Servicios Profesionales 150 444 126 385
Otros Gastos Operacionales 690 570 343 947
Compra de Equipo 37 24 0 699
Materiales y Suministros 79 81 2 53
Anuncios y Pautas en Medios 3 1 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 2,320 2,244 968 2,576
 
Subsidios, Incentivos y Donativos de otros recursos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 9 0 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de otros recursos 9 0 0 0
 
Mejoras Permanentes de otros recursos  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 0 30 0
Subtotal, Mejoras Permanentes de otros recursos 0 0 30 0
Total, Concepto 12,713 14,424 16,079 19,312


PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Conservación del Patrimonio Histórico

Descripción del Programa

Dirige, coordina y supervisa las actividades que se llevan a cabo en las Divisiones de Patrimonio Histórico Edificado, Arqueología, Museos y Parques.

Clientela

Municipios, propietarios de estructuras con valor histórico y arquitectónico, arqueólogos, estudiantes, turistas y el público en general.


Recursos Humanos

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 111 164 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,147 3,215 842 1,366
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,258 3,379 842 1,366
 
Mejoras Permanentes  
Ingresos Propios 0 0 30 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 30 0
Total, Origen de Recursos 1,258 3,379 872 1,366
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,234 1,000 842 1,077
Servicios Comprados 1 2,200 0 245
Gastos de Transportación 12 20 0 1
Servicios Profesionales 0 52 0 0
Otros Gastos Operacionales 9 71 0 5
Compra de Equipo 2 1 0 4
Materiales y Suministros 0 35 0 34
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,258 3,379 842 1,366
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 0 30 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 30 0
Total, Concepto 1,258 3,379 872 1,366
 

Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental

Descripción del Programa

Dirige, coordina y supervisa las actividades que se llevan a cabo en los programas del Archivo General de Puerto Rico, Biblioteca General de Puerto Rico, y Publicaciones y Grabaciones. Además, vela por el cumplimiento de la Ley Núm. 5 de 8 de diciembre de 1955, según enmendada. Así mismo, se encarga de los procedimientos para la conservación y disposición de los documentos públicos de índole administrativo, legal y fiscal, en cada agencia.

Clientela

Estudiantes, agencias públicas y privadas, académicos, escritores profesionales, público lector, historiadores, escritores ocasionales, investigadores, productores de televisión, músicos, fotógrafos y comunidad en general.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 150 0 0 0
Ingresos Propios 239 265 122 1,066
Otros Ingresos 0 114 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 925 1,045 586 771
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,314 1,424 708 1,837
Total, Origen de Recursos 1,314 1,424 708 1,837
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 925 649 586 650
Servicios Comprados 201 75 40 35
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 0 0 9
Gastos de Transportación 0 58 0 0
Servicios Profesionales 0 48 19 343
Otros Gastos Operacionales 183 583 63 770
Compra de Equipo 3 3 0 30
Materiales y Suministros 2 8 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,314 1,424 708 1,837
Total, Concepto 1,314 1,424 708 1,837
 
Financiamiento de Actividades Culturales

Descripción del Programa

Promueve, divulga y pretende conservar todas las manifestaciones culturales, que incluye artistas, artesanos, arqueólogos y humanistas, mediante el apoyo económico.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 625 613 671 703
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 625 613 671 703
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 0 0 192 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 0 192 0
Total, Origen de Recursos 625 613 863 703
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 123 58 153 0
Servicios Comprados 4 27 26 22
Donativos, Subsidios y Distribuciones 380 237 263 402
Gastos de Transportación 5 4 15 15
Servicios Profesionales 0 180 107 42
Otros Gastos Operacionales 103 97 105 214
Compra de Equipo 0 1 0 4
Materiales y Suministros 8 8 2 4
Anuncios y Pautas en Medios 2 1 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 625 613 671 703
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 0 0 192 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 0 192 0
Total, Concepto 625 613 863 703
 

Promoción Cultural y de las Artes

Descripción del Programa

Promueve el teatro, la música, artes plásticas, artes populares y los centros culturales, a través de sus cinco subprogramas.


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 0 126 175 777
Otros Ingresos 0 19 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 856 689 678 817
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 856 834 853 1,594
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 947 252 707 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 947 252 707 0
Total, Origen de Recursos 1,803 1,086 1,560 1,594
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 856 701 646 629
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 1 0 0
Servicios Comprados 0 15 0 17
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 1 0 45
Gastos de Transportación 0 7 0 0
Servicios Profesionales 0 33 0 21
Otros Gastos Operacionales 0 60 207 122
Asignaciones Englobadas 0 1 0 0
Compra de Equipo 0 9 0 703
Materiales y Suministros 0 6 0 57
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 856 834 853 1,594
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 947 252 707 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 947 252 707 0
Total, Concepto 1,803 1,086 1,560 1,594
 
PROGRAMAS DE SERVICIO DE APOYO


Dirección y Administración General


Descripción del Programa

Dirige, coordina y supervisa todas las actividades programáticas y administrativas que se realizan en el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP). Además, es responsable de conceptuar la misión cultural que debe cumplir, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Núm. 89 de 21 de junio de 1955, según enmendada.

Clientela

Público en general

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 231 321 0 30
Otros Ingresos 0 18 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,142 751 1,745 1,731
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,373 1,090 1,745 1,761
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 2,500 2,080 2,275 3,577
Ingresos Propios 9 0 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 2,509 2,080 2,275 3,577
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 3,693 3,739
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 3,693 3,739
 
Mejoras Permanentes  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 0 1,310
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 0 1,310
Total, Origen de Recursos 3,882 3,170 7,713 10,387
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,250 876 987 1,220
Servicios Comprados 9 28 0 4
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 0 0 2
Gastos de Transportación 1 3 0 73
Servicios Profesionales 24 108 0 137
Otros Gastos Operacionales 63 59 756 61
Compra de Equipo 9 6 0 10
Asignación Pareo Fondos Federales 0 0 0 225
Materiales y Suministros 16 10 2 23
Anuncios y Pautas en Medios 1 0 0 6
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,373 1,090 1,745 1,761
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 2,509 2,080 2,275 3,577
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 2,509 2,080 2,275 3,577
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 3,693 3,739
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 3,693 3,739
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 0 0 1,310
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 0 1,310
Total, Concepto 3,882 3,170 7,713 10,387
 

Servicio de Apoyo Técnico y Administrativo

Descripción del Programa

Dirige, coordina y supervisa las tareas administrativas que se realizan en el Instituto de Cultura Puertorriqueña y brinda apoyo técnico a las áreas programáticas, en el desarrollo de proyectos y actividades culturales.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 1,114 604 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,587 2,856 3,960 3,425
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,701 3,460 3,960 3,425
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 130 1,292 403 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 130 1,292 403 0
Total, Origen de Recursos 3,831 4,752 4,363 3,425
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,103 1,154 886 829
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,536 1,678 1,704 1,627
Servicios Comprados 528 386 1,149 699
Servicios Profesionales 126 23 0 0
Otros Gastos Operacionales 332 167 200 225
Compra de Equipo 23 4 0 9
Materiales y Suministros 53 48 21 36
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,701 3,460 3,960 3,425
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 130 1,292 403 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 130 1,292 403 0
Total, Concepto 3,831 4,752 4,363 3,425